为深入推进“制度、纪律和规矩年”建设,落实党风廉政建设目标责任制,进一步加强监督,完善规范公司内部治理。2019年5月10日上午,太原国投集团监事会组织召开了内部审计工作进场会。会议由集团监事会主席、纪委书记杨柳主持,董事、副总经理陈薪文,工会办公室副主任曾治国,庚凯物业董事长、总经理张所清,芳苑、长风佳苑总经理康建芳,会计师事务所的专业审计人员,党委办公室、纪检监察室、财务管理中心、内部控制中心的负责人以及各子公司、合资公司的行政负责人参加了会议。
会议宣读了太原国投集团内部审计实施方案,对审计工作的目标内容、时间安排、步骤方法进行了详细的介绍。本次内部审计涵盖集团公司、下属子公司、合资公司及辅业公司,以财务管理中心和内部控制中心为核心,内容包括重大项目建设情况、“三重一大”决策执行情况、经营管理活动情况、资产保值增值情况以及遵守国家法律法规和中央“八项规定”精神有关情况等。
最后,监事会主席、纪委书记杨柳对内部审计工作提出三点要求:一是高度重视,加强配合。本次内部审计是集团公司按照“改革创新、奋发有为”大讨论的精神,落实党风廉政建设目标责任制的一项重要举措,也是坚持风险导向,进一步强化监督,规范内部治理,保障国有资产保值增值的有力措施。这次审计涉及面广、内容多、时间跨度大、任务重,要求各单位认真配合,在查阅资料、抽查检查、谈话函询方面给予充分支持。二是严肃纪律,确保质量。审计工作组要严格按照审计法有关规定和相关要求,创新性的开展内部审计,要全面准确的了解情况,客观公正的评价工作,进一步提高审计工作质量。各单位人员要严格遵守审计纪律,不允许私下打听审计的相关情况,要实事求是的反映问题,提供真实的数据信息。三是完善治理、注重实效。以这次内部审计工作为契机,各单位要按照现代企业制度要求,进一步梳理和完善体制机制,及时发现内部漏洞,防范和化解风险,降低成本投入,提高经济效益。监事会也要逐步推进审计工作的常态化、制度化,积极发挥内部审计作用,不断提升公司的治理水平。